(2015)ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:(3)甲公司与原材料采购批准相关的控...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (2015)
选项 ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下: (3)甲公司与原材料采购批准相关的控制每日运行数次,审计项目组确定样本规模为25个,考虑到该控制自2014年7月1日起发生重大变化[不同质,不能将总体扩展至下半年),审计项目组从上半年和下半年的交易中分别选取12个和13个样本实施控制测试。 要求:指出项目组做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
答案
解析 [答案]不恰当。因为控制发生重大变化,应当分别测试2014年上半年和下半年与原材料采购批准相关的内部控制活动。

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