在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。A、针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 在被审计单位的内部控制系统中,针对会计分录和其他调整,通常包括的控制措施有( )。
选项 A、针对会计分录和其他调整的授权、过账、审核、核对等方面设置职责分离 B、在会计系统中设置系统访问权限,用以控制会计分录的记录权和审批权 C、用以防止并发现虚假会计分录或未经授权的更改的控制措施 D、由被审计单位的财务人员定期测试控制运行的有效性
答案 ABC
解析 选项D,应由被审计单位的内部审计人员测试控制运行的有效性。

相关内容:审计,单位,控制系统,会计,调整,控制,措施,授权,过账,审核,对等,方面,职责,分离

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0880秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次