对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施,下列不属于对控制进行监督的是( )。A.管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核 B.注...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施,下列不属于对控制进行监督的是( )。
选项 A.管理层对是否定期编制银行存款余额调节表进行复核 B.注册会计师对控制实施风险评估 C.法律部门定期监控公司的道德规范和商务行为准则是否得以遵循 D.内部审计人员评价销售人员是否遵守公司关于销售合同条款的政策
答案 B
解析 对控制的监督是被审计单位的内部控制,注册会计师对控制实施风险评估,属于注册会计师实施的审计程序,并不属于被审计单位的内部控制。

相关内容:控制,监督,评估,有效性,补救,措施,管理层,编制,银行,存款,余额,调节,复核

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1410秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次