审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()A 登记现金日记账与登记银行存款日记账 B 登记银行存款日记账与核对...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有()
选项 A 登记现金日记账与登记银行存款日记账 B 登记银行存款日记账与核对银行对账单 C 登记银行存款日记账与保管空白支票 D. 保管空白支票与保管财务印章 E 登记现金日记账与登记现金总分类账
答案 BDE
解析

相关内容:审计人员,审计,单位,货币资金,业务,内部控制,职责,分离,现金,记账,银行,存款

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