针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.指定负责成...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。
选项 A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出 B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户 C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表 D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。 E.出纳编制银行存款余额盘点表
答案 ABCD
解析 选项E,违背了不相容职责。

相关内容:审计,单位,货币资金,相关,内部控制,审计人员,建议,现金,收入,银行,公司,支出

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1111秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次