审计机关公布的审计结果包括的信息有:A、审计发现的主要问题 B、被审计单位的整改情况 C、正在处理过程中的事项 D、审计评价意见 E、处理...

内部控制测试中的抽样风险包括:A、误受风险 B、信赖不足风险 C、误拒风险 D、信赖过度风险 E、重大错报风险

根据审计法的规定,下列各项中超出审计机关权限的有:A、要求被审计单位提供运用计算机储存、处理的财政收支、财务收支电子数据 B、经县级以上人民政府审计机...

从狭义上来看,计算机审计包括:A、纸质数据的审计 B、电子数据的审计 C、应用程序的审计 D、计算机辅助审计 E、信息系统本身的审计

财务报表的会计稽核控制包括:A、报表内容控制 B、公司治理层面控制 C、编制方法控制 D、审核控制 E、报送地点控制

在审计统计抽样中,影响样本规模的因素不包括的是:A、总体容量 B、总体项目差异 C、审计结论的可靠性程度 D、审计人员的数量

在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行:A、数据采集 B、数据清理 C、数据转换 D、数据验证

员工素质属于内部控制要素中的:A、控制活动 B、风险评估 C、控制环境 D、监督

现金日记账通常是:A、由出纳人员根据审核后的原始凭证一月汇总登记一次 B、由出纳人员根据审核后的原始凭证一周汇总登记一次 C、由出纳人员根据审核后...

下列有关审计人员选用审计标准的表述中,错误的是:A、应选用与审计事项相关的法规、制度作为审计标准 B、应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准...

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