下列有关审计取证模式的表述中,正确的是:A、应用制度基础审计模式需要大量采用详查法 B、制度基础审计模式直接解决了全部审计风险问题 C、账目基...

下列有关审计列报的表述中,正确的是:A、全部审计可以查出被审计单位存在的所有差错 B、绩效审计与统计部门所进行的经济活动分析性质相同 C、就地...

下列有关审计风险的表述中,正确的是:A、重大错报风险是指审计人员未能发现重大错报的可能性 B、认定层次的重大错报风险可进一步分为固有风险和检查风险 ...

下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。A、应当在正式出具之前征求被审计单位意见 B、应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改...

下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是:A、完全不信赖内部控制 B、不能将控制风险确定为零 C、在决定信赖内部控制之前实施...

下列有关绩效审计方法的表述中,正确的是( )。A、逻辑模型法可以帮助审计人员了解被审计单位的职责 B、案例研究适合获取关于某一具体问题或主题的量化信...

下列有关国家审计法律责任的表述中,正确的是:A、以民事责任为主 B、以刑事责任为主 C、以赔偿责任为主 D、以行政责任为主

下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是( )。A、一般审计目标与管理层财务报表认定密切相关 B、一般审计目标是指按每个审计项目分别确定的目标...

下列选项中,能由同一个人承担的是( )。A、会计记录与审核 B、现金支付的审批与执行 C、现金日记账与现金总账记录 D、现金保管与现金日...

下列审计证据中,属于亲历证据的是( )。A、审计人员取得的银行对账单 B、审计人员取得的应收账款账龄分析表 C、审计人员函证应收账款时收到的回...

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