对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A在审计报告中反...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。
选项 A在审计报告中反映这一情况 B相关内部控制不可信赖 C采购部主任没有执行采购程序 D可能发生多次类似采购行为
答案 D
解析

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