下列有关银行存款函证的表述,正确的有:A应向账户已结清,但被审计单位在本期办理过存贷款业务的银行函证B函证过程应由审计人员控制C对已获得银行对账单...

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:A观察现金收付是否按规定程序及权限办理B询问现金支票有无专人保管C观察出纳与会计职责是否严...

下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A妥善保管空白支票B现金和银行存款日记账要日清月结C收到现金要及时解缴银行D限制出纳员以外人员接近货...

下列各项中,属于对盈余公积进行实质性审查的程序有:A了解企业利润分配的审批流程B了解处理盈余公积业务过程中的职责划分C复算盈余公积的提取比例D...

下列各项中,属于薪酬业务实质性审查审计目标的有:A证实薪酬业务的真实性B证实薪酬业务的合法性C证实薪酬结算的完整性D证实相关账务处理的正确性 ...

企业在对工资费用分配进行账务处理时,审计人员认为可借记的账户有:A生产成本B制造费用C管理费用D销售费用E财务费用

当计算发现被审计单位本期综合毛利率较前期变动较大时,审计人员认为可能存在的原因有:A产品销售价格变动B产品单位成本变动C产品营销费用变动D产品...

下列各项中,可用于证明被审计单位对某项固定资产所有权的文件有:A产权证明书B运输费单据C契约文件D财产税单E采购发票

审计人员对营业税金及附加进行实质性审查时,可采取的审计程序有:A审查确定所列税种和计税依据是否符合税法规定B根据审定的营业收入计算本期应纳各项税额,并...

典型的销售与收款循环包括的业务活动有:A处理客户订单B验收商品并确认债务C批准赊销D发运商品E定期对账和催收款项

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